稽核主管
製造業
財務會計
+公司簡介(保密招募)
具備參與過完整IPO的推動經驗
具備良好的內外部溝通協調能
負責規劃、建置與督導公司內部稽核及內部控制制度,確保公司營運符合法令規範、內部控制有效運作,並配合公司 IPO之推動,建立符合主管機關及資本市場要求之內控制度與稽核機制。
1. 內部控制制度建置與維護
負責公司內部控制制度之規劃、建置、修訂與持續優化,確保制度設計與實際營運流程一致,並符合相關法令、公開發行公司及 IPO 之規範要求。
2. 九大循環制度設計與稽核
主導公司九大循環(如銷售與收款、採購與付款、生產與存貨、薪資與人事、融資、固定資產、投資、研發及資訊等)之流程盤點、風險評估、控制點設計、書面化與執行查核,確保各循環內控機制有效運作。
3. 內部稽核計畫與執行
規劃年度內部稽核計畫,依風險導向原則執行各項稽核作業,提出稽核報告、缺失改善建議,並追蹤改善成效,協助各部門落實內控要求。
4. IPO 推動與內控合規輔導
配合公司 IPO 規劃,協助建置符合證券主管機關、證交所/櫃買中心及會計師查核要求之內部控制與內部稽核制度,支援公開說明書、內控制度聲明書及相關查核資料之準備。
5. 法令遵循與風險管理
6. 跨部門溝通與教育訓練
7. 外部單位協調與應對
8. 稽核報告與管理階層溝通
其他經公司指派之稽核與內控相關事項
Ref: JN-012026-186057